изобр.
Телефон довіри
Київської облдержадміністрації (044) 286-85-54 в робочі дні (044) 286-17-48 у вихідні та святкові дні
Гаряча лінія
з питань соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг (044) 206-74-75
Гаряча лінія
щодо якості медичного обслуговування населення Київщини (044) 484-17-57
Гаряча лінія
з питань легалізації виплат заробітної плати (044) 206-74-74 (044) 206-74-88
Гаряча лінія
Надання консультацій населенню з питань актуалізації даних реєстру вкладників Ощадбанку СРСР та проведення компенсаційних виплат (044) 239-17-17

Виконання видаткової частини зведеного бюджету Тетіївського району станом на 01.01.2012 року


  

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

Видатки бюджету за функціональною структурою

Затверджено    на рік з урахуванням внесених
змін
(тис. грн.)

Фактичне виконання станом на 01.01.2012 року

 (тис. грн.)

Вико-нання (%)

 

1

2

3

4

Органи місцевого самоврядування

6717,0

6464,2

96,2

Освіта

52943,4

52282,8

98,8

Охорона здоров'я

19073,8

18909,8

99,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

31979,6

31945,8

99,9

Житлово-комунальне господарство

914,0

913,3

99,9

Культура

4733,6

4590,8

97,0

Засоби масової інформації

170,3

170,3

100,0

Фізична культура і спорт

460,8

452,5

98,2

Будівництво

99,0

58,0

58,6

Сільське господарство

0,0

0,0

0,0

Транспорт, дорожнє господарство

597,7

584,7

97,8

Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю

2,0

2,0

100,0

Резервний фонд

0,0

0,0

0,0

Видатки на проведення заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетної сфери

4,3

4,3

100,0

Інші видатки

113,0

100,7

89,1

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону

20,0

20,0

100,0

Дотація вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів

6005,8

6005,8

100,0

Інші дотації

316,0

316,0

100,0

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів

406,3

403,4

99,3

ВСЬОГО ВИДАТКІВ :

124556,6

123224,4

98,9

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки бюджету за функціональною структурою

Затверджено    на рік з урахуванням внесених
змін
(тис. грн.)

Фактичне виконання станом на 01.01.2012 року (тис. грн.)

Вико-нання (%)

 

Органи місцевого самоврядування

266,3

191,3

71,8

Освіта

2744,1

2489,8

90,7

Охорона здоров'я

1105,6

1060,4

95,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1101,2

444,3

40,3

Житлово-комунальне господарство

2039,3

1527,6

74,9

Культура

393,2

279,8

71,2

Будівництво

1353,8

555,2

41,0

Сільське господарство

5,0

0,0

0,0

Транспорт, дорожнє господарство

404,8

367,5

90,8

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

89,0

33,0

37,1

Цільові фонди, утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

7,0

7,0

100,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону

16,4

0,0

0,0

Інші субвенції

99,0

99,0

100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ :

9624,7

7054,9

73,3